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    自查自糾整改情況報告精選(九篇)

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    自查自糾整改情況報告

    第1篇:自查自糾整改情況報告范文

    在部署發動階段,我們成立了象山小學民主評議政風行風工作領導專班和工作專班,制定了行評工作實施方案,上報區教育局,下發到各科室各年級組。專門召開了動員大會,貫徹落實省市區行評工作會議精神,對我校行評工作進行動員和部署。通過學校網站、新聞媒體、墻報板報、宣傳專欄等形式,大力宣傳行評工作的意義、作用、內容和要求,以及學校職能、教育相關政策法規,營造良好的行評氛圍。學校選聘了八位監督員,層層簽訂了行風建設承諾書,及時向局行評辦報告我校行評工作進展情況。

    自查自糾階段,學校邀請部分人大代表、政協委員、行評監督員視察我校工作,聽取他們對我校工作的意見和建議,邀請教育局行評辦領導對我校行評工作進行督查指導。學校還采取發放征求意見表、走訪有關部門和各級各類人員、組織召開各類座談會等方式,廣泛聽取社會各界和人民群眾對我校工作的意見。同時,學校班子成員深入到各自蹲點的科室和年級組,指導他們就評議的六項內容開展自查自糾,認真查找問題并及時研究解決辦法。各科室、年級組以及廣大教職工,以規范教育教學行為及教師師德師風建設為重點開展自查自糾,寫出了詳實的自查報告。

    在集中整改階段,學校結合自查,對存在的問題逐條對照檢查,分析原因,制定整改方案,制定了具體的整改措施。按照“誰主管誰負責”的原則,將整改工作中的具體任務、目標和要求分解到具體的科室和年級組,明確整改職責和期限,抓好整改的落實。并針對存在的問題,堅持從制度上找原因,進一步建立健全各項規章制度。學校行評工作領導工作小組成員進行跟蹤督辦,深入到各自聯系的科室和年級組,督查指導整改,帶著對有關問題、意見、建議的落實整改情況,及時回訪相關部門和相關人員,進一步征求意見。整改工作結束后,各科室、各年級組和全體教職工都認真撰寫了整改報告,及時報送學校行評辦,學校行評辦匯總后形成學校整改工作報告,上報了教育局行評辦。對于在行評中發現的典型違紀事件,立即查處,并按照有關規定實施了責任追究。

    在接受測評和考核總結階段,學校針對前期的自查自糾和行評監督員提出的意見和建議,進一步地開展專項整改工作,確保問題得到盡快解決。并向教育局行評辦匯報前一階段行評整改工作的進展情況,積極配合教育局行評辦做好問卷調查、專項測評和日常檢查考核工作。行評工作完成后,各科室各年級組和廣大教職工針對行評工作進行了認真的總結。學校針對行評反映出來的問題和整改情況,依照法律法規和有關政策,進一步完善了各項規章制度,形成長效機制,使各項工作更加制度化、規范化、法制化,并寫出了書面總結。

    下面是我校民主評議政風行風工作的幾點特色做法:

    一、 在校園網上開辟宣傳專欄。

    一是用浮動標語在學校網站上宣傳政風行風評議工作,二是學校的民主評議政風行風工作絕大部分資料都上傳到校園網上。

    二、 全方位簽訂承諾書。

    在學校民主評議政風行風工作動員大會上,校長與各年級組長簽訂承諾書,各年級組長與各組教職工簽訂承諾書。(包括生活老師也是這樣)

    三、 自查評議形式多樣。

    在自查自糾階段,學校各科室和全體教職工都召開座談會進行自查他查,撰寫了自查報告。學校向全校家長發放征求意見表,回收了絕大部分意見表。學校召開行評監督員會議,聽取他們的意見和建議,有的監督員還寫有書面發言材料。另外,學校還向社會公布了舉報電話,接受社會各界的意見建議。

    第2篇:自查自糾整改情況報告范文

    根據學院黨委精神,系迅速召開全體黨員大會,認真學習相關文件,并將會議精神要點傳達給每名黨員,積極開展黨支部回頭看自查整改活動,對照“五個看一看、六個查一查、四點重點任務”等方面存在的問題,認真分析原因,研究對策,提出整改措施。現將查找問題及整改措施匯報如下:

    一、深入剖析,在自查自糾中抓住實質

    通過深入開展“回頭看”問題自查自糾,我支部對排查出來的問題,認真梳理并逐條分析原因,歸結為以下幾個方面:

    1、在思想理論方面,理論基礎不夠扎實,黨的決策部署深入學習意識與能力需要進一步強化;根本原因是思想不夠解放,深刻領會理論精神實質不夠,缺乏理論與實際相結合。

    2、在黨員的模范先鋒作用方面發揮需要進一步加強,工作標準需要進一步提高,偶有“差不多”現象,少數人員還存在相互協調配合不夠,執行力不夠的問題;根本原因是敬業精神與奉獻意識不強,工作責任感不夠,想問題、作決策、辦事情,不能夠主動從有利于圍繞中心、服務大局的高度出發。

    3、在服務效能方面,服務意識需要進一步增強,工作不深入細致,根本原因是踐行全心全意為人民服務的宗旨還不夠徹底,實際工作過程中工作方式方法守舊,缺乏創新意識。

    二、扎實整改,在提能中穩步推進

    以查找出來的各種問題和現象為切入點,黨支部進一步制定相應措施,旨在及時整改,狠抓落實。

    1、強化政治理論的學習和運用,提高思想認識,解放思想,對定期召開的黨支部黨員大會、集中學習、黨員活動日及組織生活會等要講究學習效果,注重反思,落到實處,不斷提高創新意識和工作水平,提升黨員思想與作風建設。

    2、在發揮黨員先鋒模范方面,加強專業技術學習,樹立責任意識和工作責任心,杜絕辦事拖拉,提高工作能力、質量和效率。根據填報的關于“回頭看”問題自查整改報告表,責任到人、明確整改時限,定期檢查整改情況,并在黨員之間形成互相提醒和監督的機制,加強整改監督力度。

    第3篇:自查自糾整改情況報告范文

    一、專項檢查的任務和目的

    此次專項檢查的任務和目的是:在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織(以下簡稱采購人)、采購機構政府采購執行情況檢查的基礎上,摸清和掌握政府采購領域中存在的問題,重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節;通過認真開展自查自糾工作,使采購人和采購機構受到深刻的思想政治教育和法制教育,自覺增強依法行政、依法采購意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題,嚴肅查處不規范行為,建立健全各項規章制度,完善管理體制和運行機制,為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。

    通過檢查,促進采購人、采購機構進一步掌握政府采購法律制度規定,提高依法采購的意識和能力,糾正錯誤觀念和不正當交易行為,堵塞管理與操作執行的漏洞,促進廉政建設,確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。

    二、專項檢查的對象和范圍

    此次專項檢查的范圍是,各級采購人、采購機構2006年和2007年政府采購執行情況。其中,采購機構包括政府集中采購機構和社會機構(指獲得省級財政部門認定乙級政府采購資格的社會中介機構)。

    三、專項檢查的內容

    1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況,是否存在規避政府采購行為;

    2.政府采購預算、計劃編制和執行情況,是否存在不編漏編現象;

    3.采購方式選擇和執行情況,有無違規行為;

    4.政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況,納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購;

    5.采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況,是否執行了制度規定,有無違規行為;

    6.工程實施政府采購情況,有無規避招標等違規行為;

    7.上級專項資金實施政府采購情況,是否都執行了制度規定;

    8.政府采購政策功能落實情況,是否嚴格執行了制度規定;

    9.受理質疑案件的答復處理情況;

    10.采購機構財務開支情況,是否存在違反財經紀律現象;

    11.其他有關情況。

    四、專項檢查組織與實施

    按照現行行政管理體制,縣財政局、縣監察局、縣審計局共同成立田陽縣政府采購執行情況專項檢查領導小組(以下簡稱專項檢查領導小組),負責全縣政府采購執行情況專項檢查組織工作和檢查的指導。縣級領導小組下設辦公室,辦公室主任由財政局黃紀若副局長兼任,成員由各部門有關人員組成。縣財政、監察和審計部門組成的領導小組負責我縣專項檢查工作的組織領導,并組織督導組加強對我縣專項檢查工作的指導和督導。專項檢查工作結束后,縣專項檢查領導小組辦公室負責匯總本縣各單位專項檢查情況和總結報告,報市專項檢查領導小組辦公室匯總。

    五、專項檢查時間安排

    專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法,從5月開始,到9月結束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下:

    (一)自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購機構要認真組織學習政府采購法和有關制度規定,增強開展自查自糾的主動性。各單位要對照專項檢查的內容對2006年和2007年政府采購執行情況開展自查自糾。

    采購人、采購機構自查自糾工作結束后,將自查自糾情況歸納整理,查找問題根源,寫出自查自糾報告,并填寫自查自糾有關表格(電子版)。采購人應當填寫表格1、表格2和表格7;政府采購集中采購機構應當填寫表格3、表格4和表格7;社會機構應當填寫表格5、表格6和表格7(分縣(區)填寫后匯總上報)。

    各采購人、采購機構于**年5月29日前將自查自糾報告和匯總后的電子表格報送田陽縣政府采購執行情況專項檢查領導小組辦公室(縣財政局政府采購辦)。

    自查自糾表格在中國政府采購“全國政府采購執行情況專項檢查專欄---全國政府采購執行情況專項檢查電子化表格下載”。

    (二)重點檢查。6月1日一7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后,為了保證專項檢查工作質量,我縣將對采購規模大、采購項目多的采購人和部分社會機構執行情況開展重點檢查。專項檢查領導小組將根據本縣實際確定重點檢查范圍,其中,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本縣所有采購人的20%,以及部分社會機構。要在財政部、財政廳確定重點檢查的基礎上,對建設部門、市政部門、水利部門、交通部門、衛生部門、教育部門以及工業園區的土地整理開發、農業綜合開發、校舍修建項目以及汽車定點保險等采購項目進行重點檢查。開展重點檢查時人員分組情況和時間安排另行通知。重點檢查工作結束后,檢查小組或檢查工作承擔機構應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報縣專項檢查領導小組。

    (三)整改提高。8月1日一31日為整改提高階段。采購人、采購機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露出的問題,以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施,制定整改方案。整改情況要以書面形式提交給縣專項檢查領導小組。整改措施不力,效果不好的,縣專項檢查領導小組將督促其重新進行整改。

    (四)驗收總結。9月1日一30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后,專項檢查領導小組要組織好本縣的驗收總結工作,總結分析檢查工作中發現的問題和原因,形成分析報告。確保專項檢查工作不走過場,將整改措施落到實處。

    六、專項檢查工作要求

    (一)高度重視,加強組織領導。各級專項檢查領導小組要加強專項檢查工作的組織領導,縣專項檢查領導小組按照重點檢查的要求組成若干檢查小組和督導小組,分別負責對采購單位和采購機構的重點檢查工作和地方專項檢查工作的督導。縣專項檢查領導小組要根據各級文件和本方案要求,制定出符合本縣實際的相關配套文件和工作方案,確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本縣專項檢查工作,在檢查過程中遇到問題要及時向上級部門匯報,及時加以解決。

    (二)精心組織,狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣,政策性強,工作難度大,財政、監察、審計部門要通力合作,從經費和工作人員上給予必要的保障,精心組織和安排各個階段工作,做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實。確保一級抓一級,層層抓落實。對工作不力,造成不良后果的,要追究有關領導的責任。

    (三)依法行政,公正嚴格。財政、監察、審計部門在專項檢查工作過程中,要做到依法檢查,要準確運用法律和政策,嚴格履行查辦程序,排除干擾,秉公辦事,防止檢查工作失之于寬,失之于軟,切實做到依法行政,公正嚴格。

    第4篇:自查自糾整改情況報告范文

    一、指導思想和工作目標

    以保證基金安全,維護群眾根本利益,構建社會主義和諧社會為目的,以糾正、查處和預防違規違紀問題,完善基金管理監督政策,規范基礎管理,健全監督機制為重點,切實解決工作中的突出問題,更好地維護基金安全,確保社會保障功能真正惠及人民群眾。

    通過專項治理,促進我縣社會保險基金經辦管理部門更好地履行職責,嚴格依法辦事,進一步強化基金征繳,實現應收盡收;方便群眾領取,防止欺詐騙保;規范內部管理,嚴禁擠占挪用;投資運營安全,實現保值增值;加強監督檢查,做到監管有力。

    二、領導體制和工作機制

    按照省、州的統一部署和要求,我縣成立了“*縣社會保險基金專項治理工作領導小組”領導小組由縣政府分管領導及縣勞動和社會保障局、縣財政局、縣監察局、縣政府糾風辦、縣審計局、縣衛生局、縣地方稅務局、中國人民銀行*縣中心支行等部門和單位組成。詳見維政辦發[20*]133號。

    (一)領導小組工作職責

    研究制定*縣社會保險基金專項治理工作實施方案,組織協調領導小組成員單位開展專項治理,對我縣專項治理進行檢查指導,交流和通報情況,總結推廣經驗,研究解決工作中遇到的困難和問題,向社會保險基金專項治理州級領導小組報告工作情況。

    (二)領導小組成員單位職責

    縣勞動和社會保障局:綜合協調社會保險基金專項治理工作。督促指導我縣社會保險經辦機構做好專項治理工作。

    縣監察局、糾風辦:配合縣勞動和社會保障局做好專項治理的組織協調工作,并對開展社會保險基金專項治理,以及查處社會保險基金違紀違法案件情況進行監督檢查和責任追究。

    縣財政局、人民銀行*縣支行、縣地稅局、縣審計局、縣衛生局:按照各自職責,在縣級領導小組的協調指導下,督促指導本系統做好專項治理工作。

    (三)工作安排

    1.研究專項治理。領導小組每半年召開一次會議,分析社會保險基金管理狀況,研究階段性工作安排;通報我縣各成員單位工作情況,針對存在的問題提出完善政策措施的建議。遇有重大問題及時研究。

    2.開展調研和檢查。領導小組辦公室根據工作計劃和工作進展情況安排調研檢查,并對自查自糾的情況進行抽查。

    3.加強信息交流。領導小組辦公室及時搜集專項治理信息,編發工作簡報,加強工作交流和指導。

    三、范圍和內容

    專項治理的范圍:養老保險基金(包括企業職工基本養老保險基金和機關事業單位養老保險基金)、失業保險基金、醫療保險基金(包括城鎮職工基本醫療保險基金和城鎮居民基本醫療保險基金)、工傷保險基金(包括企業工傷保險基金和機關事業單位工傷保險基金)、生育保險基金(包括企業生育保險基金和機關事業單位生育保險基金)。

    專項治理的內容是解決基金征繳、支付和管理中存在的以下問題:

    (一)不依法核定社會保險繳費基數,不及時征繳社會保險費;收入不按規定入賬,隱瞞、轉移社會保險費收入;自行制定征繳優惠政策,造成社會保險費應收未收的問題。

    (二)不嚴格執行國家和省州社會保險基金支付政策,擅自擴大使用范圍;不按規定及時、足額支付社會保險待遇,或管理失職,致使群眾利益得不到保障;不按規定及時結算醫療費用,影響基金的使用效益;貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金,采取欺詐手法套取、騙取社會保險基金的問題。

    (三)不按規定開設銀行帳戶、傳遞票據、劃轉資金和進行會計核算,個人賬戶不按規定記錄,基金不按規定歸集的問題。

    (四)不按規定存儲結余基金,不執行國家規定的社會保險基金利率政策,或違規投資造成基金損失;歷史遺留的擠占基金問題一直得不到解決,基金安全缺乏保障的問題。

    涉及社會保險基金經辦和管理的部門要按照各自職責,督促、指導本系統做好以下專項治理工作。

    勞動和社會保障部門負責檢查治理:

    (一)繳費核定環節是否存在不依法核定社會保險繳費基數問題。1.社會保險經辦機構有無違反政策規定少核、漏核社會保險繳費基數導致基金收入減少。2.是否存在地方政府及部門自行制定征繳優惠政策,造成社會保險費應收未收問題。

    (二)基金支付使用環節:1.是否存在違反基金支付政策,擴大基金使用項目及范圍,擅自提高支付標準違規支付使用基金。2.是否存在不按規定及時、足額支付社會保險待遇或管理失職,致使群眾利益得不到保障。3.是否存在不按規定及時結算醫療保險費用,影響基金的使用效益。4.是否存在貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金問題以及相關單位、個人有無采取欺詐手法套取、騙取社會保險基金問題。

    (三)基金管理環節:1.是否存在違規開設社會保險基金支出戶存款賬戶及違規存儲基金。2.是否存在個人賬戶不按規定記錄和基金不按規定歸集的問題。3.是否存在會計行為不規范、會計核算不標準問題。4.是否存在20*年以前檢查、審計發現問題尚未糾正整改情況。5.是否存在歷史遺留擠占挪用基金問題一直得不到解決的情況。6.是否存在勞動保障事務機構等中介組織代征代繳社會保險費及截留擠占、貪污社會保險費和違規亂收服務費問題。

    地方稅務局負責檢查治理:

    (一)是否存在不及時征收社會保險費問題。

    (二)是否存在違規減征、緩征、免征社會保險費問題。

    (三)是否存在征繳社會保險費收入未按規定及時劃入財政專戶管理問題。

    (四)是否存在違規截留、隱瞞、轉移社會保險費收入問題。

    (五)是否存在20*年以前審計發現問題尚未糾正整改情況。

    財政部門負責檢查治理:

    (一)是否存在應納入財政專戶管理、核算的社會保險費及各級財政對社會保險基金的補助資金未按規定入賬及隱瞞、轉移收入等問題。

    (二)是否存在違規開設社會保險基金財政專戶存款賬戶及違規存儲結余基金問題。

    (三)是否存在動用財政專戶存款結余基金違規投資問題。

    (四)是否存在不按規定劃轉資金問題。

    (五)是否存在社會保險財政專戶基金會計核算不規范、不標準問題。

    (六)是否存在20*年以前檢查、審計發現問題尚未糾正整改情況。

    中國人民銀行*中心支行負責檢查治理:

    (一)是否存在違反支付結算法律法規和相關制度,不按規定傳遞票據、劃轉資金問題。

    (二)各商業銀行是否存在不執行國家規定的社會保險基金利率政策,少計、漏計付基金利息問題。

    (三)承擔受托發放離退休費用及失業保險金的商業銀行是否存在應支付款項不及時分配計入個人帳戶及截留、隱瞞、轉移、貪污社會保險基金問題。

    (四)是否存在20*年以前檢查、審計發現問題尚未糾正整改情況。

    縣監察局、縣人民政府糾風辦任務及職責:配合縣勞動和社會保障局做好基金專項治理的組織協調工作,并對開展社會保險基金專項以及查處社會保險基金違紀違法案件情況進行監督檢查和責任追究。

    縣審計局、縣衛生局任務及職責:按照各自職責,在縣級領導小組的機制下,督促指導本系統做好專項治理配合工作。

    四、步驟和方法

    專項治理工作從20*年9月開始,2009年9月底結束,分為四個階段:

    (一)部署啟動階段(20*年9—10月)。

    按照省、州的統一部署,成立*縣社會保險基金專項治理工作領導小組及辦公室,結合本縣實際制定具體方案,組織實施專項治理工作。

    (二)自查自糾階段(20*年10月—2009年4月)。

    領導小組按照專項治理范圍和內容,組織涉及社會保險基金經辦和管理的部門,開展自查自糾。一是對以前檢查、審計發現至今尚未糾正整改的問題分類梳理,根據發生時間、性質和責任提出處理意見,采取經濟、行政、法律手段,堅決予以糾正。對于歷史遺留已經造成損失確實無法回收的資金,屬于政府及有關部門擠占挪用的,由同級政府償還;同級政府償還確有困難的,逐級上報審批作核銷處理,同時應依紀依法嚴肅追究有關人員的責任。二是認真排查新的問題,能糾正的要及時糾正;立即糾正確有困難的要制定整改計劃,限期整改。對貪污、截留、擠占、挪用、騙取社會保險基金的嚴重違紀違法案件,要堅決依法查處,觸犯刑律的,移送司法機關處理。三是針對各種基金違規問題,完善社會保險基金管理監督政策,健全基金經辦管理機構內部控制制度。

    對自查自糾階段的工作,縣級領導小組要加強督查,隨時掌握情況,加強工作指導。自查自糾階段結束后,縣級社會保險經辦機構和管理部門及其他成員單位要根據各自的自查自糾結果寫出自查報告并填制報表,報同級專項治理領導小組辦公室。自查報告要對本系統專項治理工作的組織實施情況,自查、檢查中發現存在的違規違紀問題及分布情況,問題形成原因、整改措施及糾正結果和針對存在問題所完善的社會保險基金管理監督政策,所健全的內部控制制度及建立保障基金安全長效機制的意見和建議等要作詳細的闡述,領導小組辦公室將本級情況匯總后報州級領導小組辦公室。

    第5篇:自查自糾整改情況報告范文

    為進一步貫徹落實國家、省和市安全生產有關會議精神,扎實推進“安全生產基層基礎深化年”第四次集中行動,有效防范安全生產事故發生,按照市政府《關于進一步貫徹落實“一崗雙責”加強安全生產工作的意見》要求,確定從10月下旬開始到1月31日止,在全市開展以貫徹落實安全生產“一崗雙責”,確保全市安全形勢穩定為主題的百日安全生產大檢查活動。現制定實施方案如下:

    一、指導思想

    以科學發展觀為統領,牢固樹立安全發展理念,深入學習貫徹各級有關安全生產工作的指示精神及市政府《關于進一步貫徹落實“一崗雙責”加強安全生產工作的意見》要求,緊緊圍繞“安全生產基層基礎深化年”第四次集中行動各項工作重點,落實安全生產“一崗雙責”,以嚴密的責任體系扎實落實各項安全生產防范措施,確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。

    二、總體目標

    通過開展安全生產大檢查,進一步落實安全生產“一崗雙責”,強化安全生產綜合治理,形成各司其職、各負其責、齊抓共管的安全生產監管格局,確保安全生產大檢查橫到邊、縱到底、全覆蓋,不留盲區和死角,確保發現的安全隱患得到徹底整改,不留后患,全力防范各類安全生產事故發生,確保全市安全生產形勢持續穩定好轉。

    三、檢查方式

    (一)單位自查與政府督查相結合。各鎮(街道)組織開展本轄區的安全生產綜合自查,推動面上工作的開展。各有關部門按照職責分工,對所屬行業領域進行安全生產專項自查。由各分管領導牽頭,組織專門力量,采取抽查、互檢等方式,對有關單位進行督促檢查。

    (二)全面檢查與突出重點相結合。緊緊圍繞檢查的主要內容,對本地區、本行業領域安全生產工作情況進行全面檢查;對重點地區、重點領域、重點環節和重點生產經營單位開展重點檢查。

    (三)督促檢查與推動整改相結合。通過形式多樣的檢查活動,強化督查督辦,督促推動基層、生產經營單位落實整改責任,加大整改力度,確保隱患和問題得到及時整改。

    四、階段劃分

    宣傳發動、自查自糾階段,10月下旬。各鎮(街道)、市政府各部門組織本轄區或本行業領域內的所有生產經營單位對各類不安全因素和事故隱患進行排查,認真落實各項安全防范措施和規章制度。對查出的事故隱患進行梳理,建立臺賬,跟蹤落實。凡企業單位能夠自己解決的,要立即進行徹底整改,需要由部門協調解決的,各有關部門要密切配合,確保整改到位,不能立即整改的重大事故隱患,要制定整改計劃,落實整改資金,明確整改責任人,限期加以解決。

    各負其責,監督檢查階段,11月1日-11月30日。

    一是由各位分管市長牽頭,組織各責任部門和各行業主管部門專業技術人員,在各企業單位自查自糾的基礎上,組成專業安全檢查組,深入到各生產經營單位,認真分析和查找企業設備和工藝上存在的安全隱患和薄弱環節,并對自查自糾查出隱患的整改情況進行督查。

    二是市安委會辦公室、市政府督查室組成督查組,對各鎮(街道)、有關部門、重點企業部署和開展安全大檢查活動情況、落實安全生產措施情況、隱患整改情況進行督查。

    突出重點,扎實推進階段,12月1日-年1月31日。重點圍繞“元旦”、“春節”兩節安全,針對冬季雨、霧、冰、雪天氣多發的特點,扎實做好安全監管工作,防范遏制生產安全事故,確保實現全年工作目標。

    一是對全年隱患整改情況進行梳理,凡是沒有整改到位的,年底前要全部整改銷號。指導督促各生產經營單位做好設備的維護保養,認真排查整改各類事故隱患,落實防火、防爆、防塵、防靜電、防寒、防冰雪災害、防凍裂泄漏安全措施,確保生產安全。

    二是加大道路(水上)交通運輸安全監管。大霧、冰凍雨雪天氣,加大巡查力度,堅決查處生產企業和交通運輸企業的“三超”(超速、超載、超員)行為,嚴防道路交通事故的發生。

    三是加強生產企業的安全監管。督促企業安排好生產計劃,嚴查企業為了完成年度計劃,盲目趕進度而突擊生產的問題,督促企業在安全的前提下有序組織生產。

    四是抓好全年安全生產目標責任的考核工作。研究制定具體的考核方案,組織學習掌握考核標準,統一評分標準,力求公平、公正、實事求是的搞好考核。通過嚴格考核,進一步促進安全生產責任的落實。

    五是抓好兩節期間煙花爆竹安全監管,持續開展煙花爆竹“打非”專項整治,各有關部門要組織聯合檢查組,開展經常性的聯合執法檢查行動,切實推動全市煙花爆竹領域安全生產形勢的穩定。

    五、工作要求

    (一)高度重視,加強領導。各分管副市長、各級各有關部門和單位要把大檢查作為當前安全生產的重要任務,加強領導,認真抓實抓好。要按照“誰主管、誰負責”和“屬地管理”的原則,層層落實安全生產責任制,主要負責同志要切實落實安全生產“一崗雙責”職責,組織開展好檢查和督查工作。

    (二)精心組織,務求實效。各分管副市長、各級各有關部門和單位要根據本實施方案的要求,結合實際,制定具體檢查工作方案,周密安排,細化任務,落實責任,改進方式方法,增強針對性和實效性,確保大檢查全面徹底、不走過場。要以此次大檢查為契機,進一步強化安全監管,深化安全整治,夯實安全生產工作基礎。

    (三)深入檢查,及時整改。堅持邊檢查邊整改,以檢查促整改的原則,對檢查中發現的隱患和問題,能整改的要立即采取有效措施予以整改;暫時不能立即整改的,要制定并落實防范措施,指定專人盯守,限期整改、跟蹤落實;對隱患嚴重不能保證安全的,要立即責令停產整改,確保萬無一失。各有關部門要將檢查發現的重大問題及時通報有關鎮(街道),并做好整改情況的跟蹤督導。

    第6篇:自查自糾整改情況報告范文

    踐行“三個代表”重要思想,牢固樹立科學發展觀,切實維護廣大農民的用藥安全,貫徹落實國務院食品藥品“放心工程”,緊密聯系我市的實際情況,扎實地推進我市農村藥品“兩網”建設工作,全面提升我市鄉鎮衛生院藥品配送中心的建設水平。

    二、工作目標

    通過這次專項整治活動,進一步規范我市鄉鎮衛生院藥品配送中心的配送行為,使其真正做到制度健全,管理到位,藥品配送符合要求,規范運行,消除薄弱環節,實現源頭抓規范,終端抓監測,全程抓監管的工作目標,確保廣大農民群眾用藥安全。

    三、整治重點

    (一)鄉鎮衛生院藥品配送中心的組織機構設立、制度建設、人員分工情況等。

    (二)供貨企業提供的一系列的資質證明材料是否完備,藥品購進驗收記錄內容是否健全,特別強調是否簽定了購銷合同或者藥品質量保證協議書,以及單位工作人員對相關企業的資質審核等。

    (三)保證藥品合理儲存的調節溫濕度的空調、排風扇、干濕度計,防鼠板、滅火器等設施設備等情況。

    (四)對藥品進行驗收、儲存、養護并做記錄的情況,特別是藥品配送單據項目的填寫或電腦打印內容是否符合要求;陳列藥品分類管理情況,包括處方藥與非處方藥存放,藥品與非藥品存放,設立分區標識牌情況,藥品按“五區三色”分類管理的情況。

    (五)對不合格藥品的處理情況,能否能按規定程序和要求進行登記處理。

    (六)首營品種資料留存、審核情況;以及進口藥品的相關證明材料等。

    (七)藥品儲存環境問題,藥品庫房衛生環境是否能做到“六防”。

    (八)藥品儲存區、生活區、辦公區的各項條件是否符合要求。

    三、時間安排和責任分工

    為收到預期的整治效果,市局決定分階段地開展這次專項整治活動。

    (一)自查自糾階段:時間從4月25日起至5月10日止,為各鄉鎮衛生院藥品配送中心自查自糾階段。各鄉鎮衛生院藥品采配中心要針對自身存在的問題,嚴格按照相關的規定要求進行自查自糾,并將自查情況以書面報告的形式報所在地縣食品藥品監督管理局。

    (二)整改提高階段:從5月11日起至6月20日止,各鄉鎮衛生院藥品配送中心針對存在的問題,集中進行整改。由各縣局對轄區內的鄉鎮衛生院藥品配送中心的自查整改情況進行檢查,對檢查中發現違法問題,各縣局要依法嚴肅查處。

    (三)集中檢查階段:從6月21日起,由市局市場科牽頭,組織執法人員對各縣所轄鄉鎮衛生院藥品配送中心進行重點檢查,對檢查中發現的各鄉鎮衛生院藥品配送中心存在的違法、違規行為,將由市局直接查處。

    四、工作要求

    (一)領導重視,規范運作

    各鄉鎮衛生院藥品配送中心負責人,要高度重視市局這次集中開展的專項整治活動,切實加強對藥品配送中心的管理,并將藥品配送中心的建設工作與正在全市開展的新型農村合作醫療制度很好地相結在一起,嚴格要求自身,規范運作行為。

    第7篇:自查自糾整改情況報告范文

    一、領導重視,狠抓思想教育不放松。

    長期以來,我校領導高度重視師德師風工作,把師德師風工作納入學校年度工作,先后多次召開師德師風專題會議,研究落實師德師風工作的各項任務。建立了由校長衡小強同志任組長,學校中層領導為成員的師德師風領導小組,具體負責師德師風工作,制定了學校師德師風實施意見。利用行政會、班主任會、教師會組織學習關于師德師風工作整改的文件,要求教師在平時的管理及教學工作中時時嚴格要求自己,時時自我反省,提高了我校教職工的思想覺悟。 

    二、聯防聯控,建立師德監督機制。

    師德師風是規范教師行為的典范,加強師德師風監督是提高教師自身形象和為人師表的重要保障,我校聘請鎮干部、社區書記、派出所民警、退休教師、學生家長為師德師風監督員,設立曹碑、興隆、太宗、廣生、永平的路隊信息員和聯系人,設立師德師風意見箱并公示舉報電話,每月收集意見和建議,制定整改措施并落實。

    三、抓住重點,自查自糾。

    針對師德師風管理薄弱環節,我校主要采取了以下措施開展自查自糾。

    1、召開學校行政會和班主任會,對女生宿舍查寢制度進行修改,明確要求男教職工不得進入女生宿舍,晚就寢人數先由女班主任清點,再由學生會清點,最后由寢管人員核實,做好交接臺賬,確保學生安全。

    2、召開教師會,通過集中學習和自學討論等方式深入學習法規政策,提高教師思想素質和職業道德水平,要求教師嚴守師德紅線,不帶女生到寢室,不在辦公室單獨輔導女生,嚴禁體罰或變相體罰學生。

    3、開設心理咨詢室,由心理學專業鄒春菊老師加強對學生心理引導,制訂本學期女生專題工作會計劃。

    第8篇:自查自糾整改情況報告范文

    企業國有資產自查報告【1】

    根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:

    一、建立組織機構,專項負責

    組  長:XX

    副組長:XXX

    成  員:XXX

    二、自查內容

    1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。

    2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

    3 資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

    4、資產出租出借情況:我校與西安警察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積  平米,年租金 萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

    三、自查時間

    20XX年5月27日-29日

    四、自查匯總

    我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

    自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

    20XX年5月29日

    企業國有資產自查報告【2】

    自20XX年12月9日,瑤海區清理規范國有資產處置工作全面啟動,全區高度重視,嚴格貫徹落實《******關于印發合肥市清理規范縣(市)區開發區國有資產處置工作實施方案的通知》(*政辦秘〔20xx〕*號)文件精神,順利完成了前期的國有資產項目登記、項目公示、自查自糾等階段工作,現將有關情況匯報如下:

    一、前期工作開展情況

    (一)加強組織領導

    自清理規范國有資產處置工作啟動以來,我區按照市里的工作要求,召開了全區動員大會,成立了以區委常委、區政府常務副區長任組長的領導小組,印發了工作實施方案。明確由區監察局牽頭,**具體負責業務指導開展此項清理規范工作。區清理規范工作領導小組辦公室先后就項目登記、項目公示、自查自糾等階段重點工作安排發出通知,報經區政府批準、由區政府辦印發了《****國有資產處置項目登記公示工作暫行辦法》。

    (二)全面開展項目登記

    國有資產項目登記階段,按照全面摸清家底的總體要求,要求全區各單位全面登記截至2014年6月30日的房屋

    構筑物、土地、大型專用設備情況,并在此基礎上重點登記產權轉讓和實物資產轉讓、出租、對外投資、擔保等國有資產處置項目。在區清理規范工作領導小組的指導監督下,全區62家單位完成了全區國有資產項目登記工作,摸清了家底,并將結果匯總上報市清理規范工作領導小組辦公室。

    (三)扎實開展項目公示

    國有資產處置項目公示階段,嚴格按照**政辦秘〔2014〕*號文件要求,建立國有資產處置項目登記和網上公示目錄編碼管理制度,在區政府門戶網站“政務公開”欄目下增設“國有資產處置”子項,對涉及國有資產處置項目的*家單位、**項資產處置情況進行了逐單位、逐項目公示,接受社會監督。對國有資產處置項目網上公示工作進行常態化管理,每個季度進行定期更新。

    (四)認真開展自查自糾

    對于自查自糾工作,我區要求各單位發現問題及時整改,與項目登記、公示工作同步實施。3月中旬,區清理規范工作領導小組辦公室召開專題會議,聽取各街、鎮、開發區及部門區直單位國有資產處置自查自糾工作開展情況匯報,督促各單位嚴格按照相關文件要求,切實整改落實到位。截至目前,各相關單位認真開展了國有資產處置項目問題排查工作,對查找出的問題一一作了詳細說明,并制定相應整改措施,按時上報了自查自糾工作報告。

    二、自查自糾發現的主要問題

    在各單位自查和區清理規范領導小組辦公室督查的過程中,發現一些問題,主要表現為:

    (一)部分房產土地產權證照、賬面價值不完整。一是部分房產土地相關產權證照不全,此類資產主要是原市屬、區屬企業生活區移交轄區街道管理中包含的國有房產土地,由于歷史原因一直未辦理產權證照;其次是舊城改造、市政道路建設等新建大建設安置點配套商業房產等國有資產,目前產權證照正在辦理之中。二是部分資產缺少賬面價值,此類資產多是早前經劃轉、調撥、捐贈等方式取得的,接收時就沒有反映價值,之后也沒有通過專門的機構進行資產評估,因此未反映賬面原值。

    (二)部分經營性資產出租未公開招標。各街、鎮、開發區和區直少數單位不同程度地存在出租資產未公開招租問題,資產出租事宜多通過單位領導班子集體研究決定,沒有通過市公共資源交易中心公開招標。其主要原因是單位領導和業務經辦人員對現行的國有資產管理政策把握不準確,業務流程不夠熟悉,仍按照以前的政策認為產權證照不全的資產不能向市公共資源交易中心申請公開招標,從而造成出租資產公開招租比例不高。

    (三)少數經營性資產存在租期過長、租金收入未足額完稅等現象。少數租期過長的經營性資產,主要是因為延續執行資產劃轉、調撥前原單位簽訂的有效合同,從而與現行

    的有關規定要求不符。我區行政事業、國有企業的房屋土地等資產出租收入目前均納入區財政非稅收入管理,因此部分單位對租金收入納稅的意識不強。

    三、整改情況

    針對發現的問題,區清理規范領導小組辦公室督促各相關單位積極進行整改,取得了明顯的成效。

    (一)進一步加強指導,提高國有資產管理工作水平。區國資辦加強政策指導,人員培訓,定期召開各單位分管領導和資產專管員的業務會,督促各單位利用《行政事業單位資產管理系統》建立完善國有資產臺賬,并根據工作需要進行不定期的清查,實施資產動態管理。對于產權證照不全的資產,要求做到產權明晰,具備條件的要盡快辦理資產證照。對于因歷史原因目前難以辦理證照、完善賬面價值的資產,必須統一納入單位資產管理系統,做到登記準確、完整,單位財務賬與資產賬及時核對,確保賬物相符,防止國有資產流失。

    (二)進一步強化約束,規范國有資產出租行為。清理規范國有資產處置工作開展以來,區清理規范領導小組辦公室先后3次召開專題會議,組織學習傳達區清理規范工作實施方案、市紀委等五部門印發的《關于進一步規范我市國有(集體)資產出租管理工作的意見》、市政府20XX年第40號常務會議紀要等,以會代訓的方式不斷提高各單位領導和

    業務經辦人員的政策水平。要求各單位嚴格執行市里相關文件精神,對于新招租或租賃到期的資產,一律進入合肥市公共資源交易中心進行公開招租,規范集體決策程序,合理確定租金底價和租金增長機制,嚴格控制出租期限,加強合同、履約和收益管理。20xx年度,我區將街、鎮、開發區國有資產管理工作納入年度目標責任制考核,進一步強化各單位的責任意識。通過上述一系列舉措,目前全區各單位已嚴格執行,對新發生的資產招租業務規范程序,做到進場公開交易。

    四、下一步工作打算

    通過這一階段的自查和整改,在資產清理過程中存在的一些不規范的問題已經得到整改,各單位的資產狀態已經明晰,處置程序逐步規范。為進一步鞏固此次清理規范國有資產處置工作取得的成果,下一步我區將著重做好以下幾個方面工作:

    第9篇:自查自糾整改情況報告范文

    以全面開展對種糧農民補貼工作專項檢查為切入點,以維護廣大農民群眾根本利益為出發點,以促進強農惠農政策落實為著力點,以糾正和查處違規違紀問題、保障資金管理使用安全為關鍵點,切實解決工作中存在的突出問題和農民群眾反映的強烈問題。過專項檢查,力爭實現政策制度設計更加完善、部門管理職責更加明晰、資金監管體系更加完備、資金統籌安排更加合理、資金使用效益更加顯著、廣大農民群眾更加滿意的目標。

    二、基本原則

    (一)分級負責,嚴格把關。專項檢查實行市、鎮鄉、村分級負責、各相關部門嚴格把關的工作機制。建立健全責任制,一級抓一級、層層抓落實。

    (二)全面推進,突出重點。既要對種糧農民補貼政策貫徹落實情況進行全面檢查,又要突出重點,著重檢查農民群眾關心、社會各界關注、矛盾突出的種糧補貼資金使用管理情況。

    (三)統籌分工,協調配合。要建立專項檢查工作組織保障機制,市級成立相應工作機構,各鎮鄉、經濟開發區要統一協調、明確責任,各有關部門分工負責、相互配合,統籌推進專項檢查工作。

    (四)標本兼治,糾建并舉。堅持一手抓專項檢查、一手抓長效機制建設,既嚴肅查處違紀違規行為,堅決制止損害群眾利益的問題,又注重深化改革、完善制度,建立健全長效管理機制,確保對種糧農民補貼政策的有效落實。

    三、檢查范圍和內容

    (一)專項檢查的范圍。

    年度我市發放種糧農民補貼的12個鎮鄉和經濟開發區。

    (二)專項檢查的內容。

    1.種糧補貼政策的落實情況。包括鎮鄉、經濟開發區是否制定相應的對種糧農民補貼資金實施方案,補貼政策宣傳是否到位,補貼面積是否按政策規定落實到戶,鎮鄉、村有無虛報面積的情況,是否按規定公示等。

    2.補貼資金管理情況。管理制度是否完善,補貼資金是否實行專戶管理、專賬反映、單獨核算,是否按規定時間過“一折”全部發放兌付到戶。

    3.補貼資金發放情況。有無代領代扣補貼資金,以補貼資金抵扣農民上交費用情況,有無存在多頭申報、虛報冒領、套取資金的問題,有無存在補貼資金被截留、擠占、挪用的問題。

    4.“一折”存折管理情況。有無收回農民“一折”專用存折,有無隨意發放、多頭發放的問題,重點檢查新增戶、種糧大戶的種糧補貼政策落實情況。

    5.對廣大農民群眾來信來訪反映的問題進行重點檢查。

    四、時間安排

    此次專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方式,自年8月30開始至9月30日結束,分五個階段。

    (一)部署動階段。由市政府辦公室牽頭,監察、財政、審計、農辦、農委等部門參加,成立專項檢查工作組,研究制定工作方案,部署動專項檢查工作。各鎮鄉、經濟開發區要按照檢查組的統一部署,成立相應的工作機構,結合本地實際制定工作方案。

    (二)自查自糾階段。12個鎮鄉和經濟開發區要按照專項檢查的要求,對本單位情況開展全面自查自糾。

    (三)重點檢查階段。市專項檢查工作組根據各地自查自糾情況,結合農民群眾反映的問題,制定重點檢查方案,確定重點檢查的對象和檢查方式,對相關鎮村進行重點檢查。主要采取抽查方式,抽查被檢查鎮鄉和經濟開發區有關種糧大戶,檢查面不少于20%。以聽匯報、看賬冊、查資料、向農民直接詢問核實和明查暗訪等形式,對種糧補貼工作進行深入的檢查。對農民群眾來電來信反映的問題逐一重點檢查。

    (四)處理整改階段。各鎮鄉、經濟開發區要根據自查自糾情況和市重點檢查反饋意見,對存在的問題進行處理、整改,并于9月25日前完成整改工作。整改情況報市專項檢查工作組,整改數據由各鎮鄉、經濟開發區財政部門負責匯總上報市財政局農業科。

    (五)總結匯總階段。市專項檢查工作組全面匯總各鎮鄉、經濟開發區檢查情況,并對專項檢查工作進行總結,全面、客觀評價當前對種糧農民補貼政策落實情況,總結專項檢查工作做法和成效,提出改進和加強對糧食直補管理工作的意見和建議。

    五、工作要求

    (一)加強組織領導。各鎮鄉、經濟開發區和市相關部門要充分認識開展專項檢查工作的重要性和必要性,切實加強對專項檢查工作的組織領導,要盡快成立工作機構并抽調人員專門負責此項工作,市相關部門必須確保抽調人員落實到位。檢查工作組各成員單位要相互配合、落實責任,及時協調解決工作中遇到的矛盾和問題,確保此項工作取得實效。

    (二)健全工作機制。專項檢查必須建立完善的分級負責工作機制。一是統一組織機制。要及時研究明確專項檢查工作的有關政策規定和工作要求,加強各環節工作的組織、指導、協調和督促。二是分管工作機制。市專項檢查工作組要合理分組分工,負責對所檢查單位的指導、督促和檢查等工作。三是協調配合機制。市各成員單位在檢查工作中應協調配合,共同完成檢查工作任務。四是定期報機制。各檢查小組要主動將專項檢查工作的有關情況和信息,向市專項檢查工作組報,重要事項應及時向領導報告。

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